Налоговое планирование с учетом изменений в законодательстве в 2013-2014 гг. I. Основные тенденции в изменении налогового законодательства в 2013-2014 гг.
- Краткий обзор изменений по основным налогам и страховым взносам
- Изменения, направленные на совершенствование механизмов налогового администрирования. Комментарии к Федеральному закону от 23.07.2013 N 248-ФЗ
- Ужесточение порядка проведения камеральных проверок по НДС. Поправки в Налоговый кодекс РФ, внесенные Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ
- Основные направления налоговой политики на 2014-2016 гг.
II. Практика разрешения налоговых споров
- Результативность проведения камеральных и выездных налоговых проверок в 2012-2013гг.
- Характерные нарушения налогового законодательства, выявляемые при проверках налоговыми органами
- Арбитражная практика по налоговым спорам на актуальные темы: вопросы реальности сделок и осмотрительности налогоплательщика при выборе контрагента; налоговые последствия применения актов КС-2 и КС-3 при отсутствии этапов в договоре и др.
III. Налоговое планирование
- Понятие и принципы налогового планирования. Методы сокращения налоговых обязательств.
- Классификация рисков в налоговом планировании.
- Оптимизация НДС: схемы по оптимизации, их правовой анализ, арбитражная практика. Роль штрафных санкций при оптимизации НДС. Проблемы налоговых вычетов: вычеты при отсутствии налоговой базы, неправильная налоговая ставка, возможность переноса вычетов на более поздние периоды.
- Оптимизация налога на прибыль: схемы по оптимизации, их правовой анализ, арбитражная практика. Формирование эффективной учетной политики: создание резервов, применение амортизационной премии, выбор наиболее оптимального варианта при признании процентов по полученным кредитам и займам.
- Налоговые риски при заключении и исполнении различных договоров: экономическая обоснованность заключенных договоров; налоговые последствия заключения безвозмездных сделок; налоговые риски посреднических договоров; переквалификация сделок налоговыми органами; анализ арбитражной практики.
- Налоговые и юридические риски выплаты «серой» заработной платы. Компенсации за использование личного имущества работников. Дивидендные схемы. Договоры дарения.
- Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на имущество организаций; налоговые риски, связанные с оптимизацией налоговой базы в части движимого имущества.
По вопросам организации и проведения корпоративных семинаров
обращайтесь к Хакимову Руслану Саяровичу по телефону +7 (499) 409-74-45.
|